Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | ZA /0090/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Hostice |
Dodávateľ: | Lindstrőm |
Adresa: | Orešianska ulica 3,91701 Trnava |
IČO: | 35742364 |
Predmet: | prenájom rohoží |
Fakturovaná suma s DPH: | 31,39 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.03.2024 |
Dátum vystavenia: | 28.02.2024 |
Dátum splatnosti: | 13.03.2024 |
Dátum úhrady: | 14.03.2024 |
Súbor: | ZA_0090_24 |
Zverejnené: | 02.05.2024 |